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**公司财务部工作制度及岗位职责

[04-16 13:59:17]   来源:http://www.dalupang.com  规章制度   阅读:9188

概要:制制度(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、财务内部稽核制度(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。(8)其他稽核按相关规定进行。5、采购物料付款制度(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。(4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。(16)超交者应经部主

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  一、财务部工作制度

  在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

  1、资金预算制度

  (1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

  (2)协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

  2、资金控制制度

  根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

  3、财务控制制度

  (1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

  (2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

  应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

  各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

  财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

  定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

  财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

  4、财务内部稽核制度

  (1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

  (3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

  (6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

  (7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

  (8)其他稽核按相关规定进行。

  5、采购物料付款制度

  (1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

  (4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

  (7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。

  (14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。

  (16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

  (18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

  6、会计档案管理制度

  (1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

  (3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制目录。

  (9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

  岗位职责

  7、部主任负责组织本中心的下列工作

  (1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2)有效的使用资金。

  (3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益。

  (6)建立健全会计

核算制度,

  (7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

  (8)严格财经纪律,

  (9)规避财务风险,

  (10)协助中心主任搞好资金制度。

  (11)承办中心领导交给的其他工作。

  8、会计主管岗位职责

  (1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,

  (2)组织好会计核算工作。

  (3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,

  (4)促进各项经济指

  (5)标

  (6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,

  (7)实行会计指

  (8)标

  (9)归口分级管理,

  (10)层层落实,

  (11)严格控制和监督各项费用的支出。

  (3)建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

  (4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

  (5)负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

  加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

  9、资金主管岗位职责

  (1)贯彻执行国家财经法令政策,

  (2)严格按照各项规章制度办事。

  (3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,

  (4)制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

  (5)负责资金的核算与管理,

  (6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,

  (7)合理调动资金,

  (8)组织和利用闲散资金参加周转,

  (9)尽量减少银行贷款。

  (10)组织搞好资金账表的综合分析工作,

  (11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12)并及时向领导提出建议。

  (13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

  (14)完成领导交给的其他工作。

  4、结算主管岗位职责

  (1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,

  (2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

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